问题已解决
老師 現(xiàn)在印花稅在網(wǎng)上稅務局哪里申報
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首先登錄電子稅務局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。
2、稅源采集
在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。
點擊“新增稅源信息”。
存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。
注意事項:
其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下:
*應稅憑證名稱:填寫應稅憑證的具體名稱。
*應稅憑證數(shù)量:逐份填寫應稅憑證時填 1,合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應稅憑證。
*稅目:填寫對應的應稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認定的稅目。
子目:填寫對應稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應的子目必填,其他應稅合同稅目對應子目選填。
*稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。
*應納稅憑證書立日期:填寫應稅憑證書立日期,合并匯總填報應稅憑證時,應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。
*計稅金額:填寫應稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。
3、納稅申報
點擊“綜合納稅申報”。
勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。
帶出應補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。
注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
2023 01/09 13:37
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2023 01/09 13:47
老師 出現(xiàn)了這個界面我應該點擊哪里呢
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 13:48
第二個,如果之前沒有采集過的話,新增采集。
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2023 01/09 13:53
老師這個所屬稅款期應該怎么選擇呢 公司2022年還沒有繳納過印花稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 13:54
你看下你的稅種認定是按什么來申報的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 13:54
如果是按年
選擇按期。
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2023 01/09 14:00
老師我們是不是還沒有過稅種認定呢 這里待申報的稅種也沒有印花稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 14:00
那就是安次的,你有需要交的嗎?不需要的話不用申報。
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2023 01/09 14:03
有需要交的 就是有購銷合同的 有很多 要一個一個的申報嗎 怎么改成按期申報呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 14:03
你好,那就需要采集,采集的時候選擇買賣合同
按次
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