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請問11月上期末抵扣的,和280元上期已做賬末抵扣的,12月份的的分錄我要怎么做呢

84785008| 提問時間:2023 01/09 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去了嗎??
2023 01/09 09:53
84785008
2023 01/09 10:14
11月的280,我只做了借管理費用 貸庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費--減免稅款 280 貸:管理費用 ,上個月的留抵我應(yīng)該也做了:應(yīng)交稅費--末交增值稅 貸:應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
meizi老師
2023 01/09 10:18
你好;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費--減免稅款 280? ? ‘借應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸? ?’應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280??
84785008
2023 01/09 10:50
上月留抵待抵扣的422.45怎么做賬
meizi老師
2023 01/09 10:57
你好;? ?你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 還在進(jìn)項稅掛著???
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