問題已解決
老師您好 公司上月支付了一筆知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)4萬元,這個月又付了一筆5萬元,發(fā)票開的是無形資產(chǎn),知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi),這兩筆怎么入賬啊
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你好,都是購買知識產(chǎn)權(quán)所發(fā)生的支出??
2023 01/03 20:46
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2023 01/03 20:56
老師是轉(zhuǎn)讓專利支付給代理公司的服務(wù)費(fèi)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/03 20:59
你好,轉(zhuǎn)讓專利支付給代理公司的服務(wù)費(fèi),計入轉(zhuǎn)讓專利的損益
借:銀行存款
累計攤銷
貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
資產(chǎn)處置損益(或借方)
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2023 01/03 21:00
老師是我們支付給對方的,
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/03 21:02
你好,我知道是你們支付的,這個不是直接計入費(fèi)用的。
比如專利原值100萬,攤銷了20萬,處置取得價款100萬(不含稅),服務(wù)費(fèi)3萬,那么分錄就是
借:銀行存款 103萬
累計攤銷 20萬
貸:無形資產(chǎn) 100萬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 6萬
資產(chǎn)處置損益? ?17萬
3萬的服務(wù)費(fèi)沖減了處置損益,因為如果沒有服務(wù)費(fèi)3萬,處置損益就是20萬
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