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老師,之前沒用過金蝶軟件,剛開始用的時候 期初數(shù)據(jù)怎么入? 應收好多人的賬 怎么按二級明細入起初?
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速問速答同學你好,如果不啟用往來的話,可以直接設置明細科目,記入應收賬款。如果啟用往來的話,需要把應收賬款設置為按客戶進行輔助核算,來做應收的期初處理。
2022 12/31 18:55
84784982
2022 12/31 19:08
那其他數(shù)據(jù)呢? 銀行卡 庫存商品 啥的 數(shù)據(jù)怎么入 ?直接按我實際的數(shù)據(jù)錄入?還是得借貸平衡?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:12
同學你好,其他數(shù)據(jù),銀行存款按開戶行設置明細科目,庫存商品,如果不啟用進銷存,就按商品名稱設置明細科目,如果啟用進銷存,庫存商品就按物料進行輔助核算。直接按實際的數(shù)據(jù)錄入,最后還得借貸平衡的。
84784982
2022 12/31 19:15
老師例如 我賣二手車的,我現(xiàn)在 有10 臺車 一共100萬, 不用進銷存,我?guī)齑嫔唐菲诔跞?00, 那我代方入什么科目100 萬?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:18
同學你好,貸方可以入實收資本,或者其他應付款-股東姓名。
84784982
2022 12/31 19:26
老師 是不是就是期初我按數(shù)據(jù) 分類入, 到最后 什么銀行卡 庫存商品 待分配利潤 應收 應付款,最后的總金額 都入道實收資本里就行?
王雁鳴老師
2022 12/31 19:49
同學你好,對的,你理解正確。
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