問題已解決
你好,老師,我結轉增值稅的時候有個負數(shù)不知道怎么消除。例如:利潤本月銷項稅500,進項稅認證了505.差額5怎么做分錄呢? 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額500 應交稅金-應交增值稅-( ? ) 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額505
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個問號是5
2022 12/29 15:52
84784956
2022 12/29 15:54
我知道是5,我是問這個5的分錄怎么寫?
樸老師
2022 12/29 15:59
同學你好為啥會有差額呢
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784956
2022 12/29 16:03
老師,您發(fā)來這么多我看暈了,您就根據(jù)我的情況說就行,這差額5我怎么記分錄?
樸老師
2022 12/29 16:11
同學你好
你的分錄不對
沒有這樣的分錄
84784956
2022 12/29 16:17
您幫我代入進去寫一下
樸老師
2022 12/29 16:22
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅505
貸應交稅費應交增值稅進項505
借應交稅費應交增值稅銷項500
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅500
借應交稅費應交增值稅未交增值稅5
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5
閱讀 94