問題已解決
老師,我們公司有一個員工常駐外地,選擇用當(dāng)?shù)氐拇U公司繳納社保和發(fā)放薪資,代理公司給我們公司開具的是差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)燒,請問這個員工的工資,我們是應(yīng)該記入勞務(wù)費還是正常職員薪資呀?
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速問速答同學(xué)你好
你們報個稅嗎
2022 12/28 13:08
84784976
2022 12/28 13:11
是代理公司報個稅的
樸老師
2022 12/28 13:12
那你們計入勞務(wù)費哦
84784976
2022 12/28 13:14
好的。謝謝老師哦
樸老師
2022 12/28 13:16
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
84784976
2022 12/28 13:20
老師,那每個月給這個員工計提費用的時候,貸方是要放在其他應(yīng)付款么?還是放在應(yīng)付職工薪酬—勞務(wù)費呀?
樸老師
2022 12/28 13:29
這個不用計提呀
收到發(fā)票直接計入費用科目就可以
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