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請問老師當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,進(jìn)項(xiàng)小余銷項(xiàng),抵銷時,是不是借:銷 貸:進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金? 當(dāng)月交的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 :銀行存款

84784973| 提問時間:2022 12/25 22:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,對的 2,對的, 你這里分錄可以的,沒問題的
2022 12/25 22:05
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