老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費用-社保費500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借:管理費用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤5500 貸:管理費用-工資薪酬5000 管理費用-社會保險費500
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速問速答您好,個人部分,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2022 12/11 14:34
84784948
2022 12/11 14:38
好的,那最后結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有多結(jié)轉(zhuǎn),本來應(yīng)付職工薪酬包含了社保部分
小林老師
2022 12/12 08:06
您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益就是將管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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- 舉例,社保的分錄,單位交1000,員工自己交500。 繳納社保時:借管理費用1000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 繳納時,借應(yīng)付職工薪酬-社保1500 貸銀行存款1500 發(fā)放工資樓下員工個人承擔(dān)部分借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款500 335
- 當(dāng)月社保1500元,公司繳費部分1000元,個人500元。本月應(yīng)發(fā)工資50000元,實發(fā)工資50000-500(社保個人部分)=49500元。請問一下分錄是否正確? 繳納社保:借:管理費用-社保1000元,其他應(yīng)收款-社保500元 貸:銀行存款;計提當(dāng)月工資:借:管理費用-工資50000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 發(fā)放員工工資:借:應(yīng)付職工薪酬50000 貸:銀行存款49500元 其他應(yīng)收款 500 元 688
- 老師 個稅工資是4000,社保是2000元 那分錄是不是這樣的,計提工資 借:管理費用-工資 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4000。繳納社保,借:管理費用-社保 1500 其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款2000,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資4000 貸:其他應(yīng)收款-社保 500 銀行存款3500 分錄是不是這樣寫的呢 375
- 對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦 130
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