问题已解决

我是購買方 10月份開了紅字信息表 但是對方11月給我開的紅字發(fā)票, 請問我10月份要怎么記賬 10月份報稅的時候 稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了

84785010| 提问时间:2022 11/17 09:38
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,你沒拿到發(fā)票先不用做賬
2022 11/17 09:39
84785010
2022 11/17 09:44
可是我賬上的應(yīng)交增值稅 和報稅系統(tǒng)不一樣啊 報稅系統(tǒng)是必須填這個紅字進項稅的
東老師
2022 11/17 09:44
這個你不一樣也沒事的 11月份拿到發(fā)票再做就行
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