問(wèn)題已解決
為什么當(dāng)月增值稅應(yīng)交稅額為0還早繳納附加稅?
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你好,截圖你的附加稅申報(bào)表看一下的。
2022 11/15 10:44
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2022 11/15 10:52
是不是因?yàn)槠髽I(yè)出口退稅這月沒(méi)有退,上月沒(méi)有留抵?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 10:55
你好,你們是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
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2022 11/15 10:56
生產(chǎn)企業(yè)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 10:59
那你看一下。你的附加稅計(jì)稅依據(jù)是增值稅免抵稅額嗎?如果是的話,這個(gè)就是你之前免抵稅額需要繳納的。
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2022 11/15 11:09
好的謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/15 11:10
不用客氣,工作愉快。
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