問題已解決

老師您好,別的公司給我們公司開的普通發(fā)票,發(fā)票丟了,是我們公司給丟的,如何做賬?如果能讓對(duì)方拍個(gè)照片,我們公司復(fù)印一下可以嗎?

84784983| 提問時(shí)間:2022 11/14 08:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問,銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣 如果是購(gòu)買的貨物,借庫(kù)存商品貸銀行存款。
2022 11/14 08:41
84784983
2022 11/14 08:44
老師是普通發(fā)票
郭老師
2022 11/14 08:46
普通發(fā)票可以抵扣所得稅的。
84784983
2022 11/14 08:47
我的意思普通發(fā)票丟了也是這么操作嗎?
郭老師
2022 11/14 08:48
是的,也是這么做的。
84784983
2022 11/14 09:14
老師再問個(gè)問題,如果本月有銷項(xiàng)600,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)余100,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金?
郭老師
2022 11/14 09:17
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)600, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅100, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
84784983
2022 11/14 09:20
老師如果上個(gè)月沒有把進(jìn)項(xiàng)放到未交增值稅呢?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢?
郭老師
2022 11/14 09:23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784983
2022 11/14 09:36
老師最后進(jìn)項(xiàng)稅有余額,放在哪個(gè)科目。有點(diǎn)轉(zhuǎn)暈了。
郭老師
2022 11/14 09:37
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么會(huì)有余額?哪里有余額?
郭老師
2022 11/14 09:37
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底啊,留著以后抵扣就是了。
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