問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人, 2019 年 10 月采取折扣方式銷售貨物一批,不含增 值稅銷售額 10 萬(wàn)元,由于購(gòu)買方購(gòu)買數(shù)量較大給予 10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上(金額欄) 分別注明。已知增值稅稅率為 13%。甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額如何計(jì)算?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 09:38
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甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額10*(1-10%)*13%=1.07
2022 10/12 09:39
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