問題已解決
老師,一般納稅人:1、商品直接由供應商發(fā)貨銷售給我方客戶后收貨款,2、供應商再把貨款轉我,我再支付給供應商產(chǎn)品進貨價。 請問怎么做分錄:(先收款再付供應商成本貨款的)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1、借:應收賬款-供應商
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2、借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
3、借:銀行存款
貸:應收賬款-供應商
4、借:應付賬款-供應商
貸:銀行存款
2022 10/10 10:44
84785012
2022 10/10 11:04
老師,如果直接結轉庫存商品,那庫存商品科目不是負數(shù)了嗎?因為我進貨成本是后面才給,是不是負數(shù)沒關系,后面給了平回去也可以?
方亮老師
2022 10/10 11:33
您好,編制如下分錄:
1、借:應收賬款-供應商
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2、借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款-供應商
3、借:銀行存款
貸:應收賬款-供應商
4、借:應付賬款-供應商
貸:銀行存款
閱讀 113