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請問收到社**費款,需要做哪些分錄呢?

84785005| 提問時間:2022 10/09 14:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借銀行存款 借管理費用社保負數(shù)
2022 10/09 14:45
84785005
2022 10/09 14:46
老師,當(dāng)時是做了社保計提和繳納兩個步驟,需要沖紅嗎?
東老師
2022 10/09 14:46
只需要沖銷計提的就行
84785005
2022 10/09 14:48
比如計提社保是:借,管理費用/銷售費用/研發(fā)費用,貸,應(yīng)付職工薪酬-社保。那么現(xiàn)在沖紅和收到退回的社保做哪些分錄呢?
東老師
2022 10/09 14:49
退回借銀行存款 借管理費用負數(shù)
84785005
2022 10/09 14:49
只需要做這一個分錄么?沖紅計提的不用做了嗎?
東老師
2022 10/09 14:50
不需要了,繳納的時候就沒了,做一筆就行了
84785005
2022 10/09 14:51
是按對應(yīng)的費用做負數(shù)嗎?還是全部計入到管理費用?
東老師
2022 10/09 14:51
按退回來的沖銷社保就行
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