問(wèn)題已解決
老師,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損16856.08這個(gè)分錄怎么做,這樣所得稅就減少了。
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你好,彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理。
2022 10/08 16:19
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2022 10/08 16:31
那企業(yè)所得稅我利潤(rùn)表上填原來(lái)的數(shù)還是現(xiàn)在去掉彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/08 16:34
利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是沒(méi)有彌補(bǔ)虧損之前。
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2022 10/08 16:36
好的,那下個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候和這個(gè)月計(jì)提的金額不一致,就會(huì)有余額了,怎么處理。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/08 16:40
你好,少做的可以補(bǔ)上,多做的紅沖。
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2022 10/08 16:45
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/08 16:45
不用客氣,工作愉快。
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