問題已解決
老師,請問注銷公司往來科目怎么平賬啊
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你好,具體的是哪一個往來科目?
2022 09/28 15:52
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2022 09/28 15:54
應收,應付,預收,預付
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2022 09/28 15:55
預付的余額是因為對方公司沒開票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/28 15:55
應收賬款在借方有余額的,需要對方還錢給你們,如果不還錢的做壞賬,
這個預付賬款是什么業(yè)務的?
應付賬款你需要還錢給人家,預收賬款如果是在貸方有余額的,你給對方提供了貨物或者是服務,需要確認收入,無票收入。
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2022 09/28 15:59
預付是團建費用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/28 15:59
這個業(yè)務產生了嗎?對方沒有給你開發(fā)票的話,你可以正常做福利費。
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2022 09/28 16:14
產生了,不需要票,直接做費用嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/28 16:15
借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸預付賬款。有發(fā)票最好,沒有發(fā)票的可以做賬匯算清交,你到時候調整就可以。
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