問題已解決
老師您好,我想問問關(guān)于這個當(dāng)月采購發(fā)票沒有來的話做: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 等到收到發(fā)票之后再做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額



你好,發(fā)票沒有到的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,按照不含稅的來暫估。
2022 09/13 09:15

郭老師 

2022 09/13 09:15
發(fā)票到了之后,紅沖暫估借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的,借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。

84785010 

2022 09/13 09:57
我現(xiàn)在在的這個醫(yī)藥公司,之前的會計都是把沒開發(fā)票的直接轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅里,開發(fā)票了再調(diào)出來

郭老師 

2022 09/13 10:02
你好,你這種有風(fēng)險的,你這樣做的話是收到了發(fā)票,發(fā)票沒有認(rèn)證的。
