問題已解決
老師,您好。我這邊增值稅進項稅額做好了,銷項也做好了,交稅的時候,還有結轉的時候要怎么做會計憑證?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結轉:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 09/08 15:36
84785011
2022 09/08 15:55
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 這個金額就是 銷項減去進項的差額是么?
易 老師
2022 09/08 15:57
學員您好,是的,對的
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