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老師,您好。我這邊增值稅進項稅額做好了,銷項也做好了,交稅的時候,還有結轉的時候要怎么做會計憑證?

84785011| 提問時間:2022 09/08 15:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 09/08 15:36
84785011
2022 09/08 15:55
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 這個金額就是 銷項減去進項的差額是么?
易 老師
2022 09/08 15:57
學員您好,是的,對的
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