問題已解決
2017年多交了增值稅600元(源于錯誤的進項轉出600元),現(xiàn)在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調整嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個是可以計入營業(yè)外支出的
2022 08/15 15:56
84784999
2022 08/15 15:57
記入營業(yè)外支出的話需要納稅調整嗎?
小鎖老師
2022 08/15 16:00
不需要,這個是可以扣除的
閱讀 596