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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個是五月份發(fā)票我們沒付款是上級單位財政直接撥付的怎么下賬了?
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速問速答這些是自己使用的還是用在哪里的?
2022 07/28 13:01
84785046
2022 07/28 13:03
我們是二級單位,上級單位為我們付的款,用于辦公用品及監(jiān)控維修
郭老師
2022 07/28 13:03
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸財政補(bǔ)助收入
84785046
2022 07/28 13:07
我們這是事業(yè)單位
84785046
2022 07/28 13:09
這是國庫支付憑證
郭老師
2022 07/28 13:14
借單位管理費(fèi)用
貸財政撥款收入
84785046
2022 07/28 13:14
我們用的是業(yè)務(wù)活動費(fèi)用
郭老師
2022 07/28 13:15
記得可以這么做的。
84785046
2022 07/28 13:28
以前的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么沖賬?
84785046
2022 07/28 13:30
借:其他應(yīng)付款 貸:財政撥款收入
郭老師
2022 07/28 13:33
借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時做的這個嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸,財政撥款收入。
84785046
2022 07/28 13:41
是的就是這樣做的分錄
郭老師
2022 07/28 13:42
對的,可以這么做的。
84785046
2022 07/28 13:43
應(yīng)付賬款也是這樣做嗎?
郭老師
2022 07/28 13:45
你好,可以的,可以這么做的。
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