問題已解決
老師好,這個明細科目有錯? 不是應該是: 借:利潤分配-未分配利潤嗎?謝謝~~
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速問速答學員你好,沒有錯的,正確的做法是先通過利潤分配-應付現(xiàn)金股利或利潤,然后再把利潤分配-應付現(xiàn)金股利或利潤轉到利潤分配-未分配利潤
2022 07/21 15:53
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老師好,這個明細科目有錯? 不是應該是: 借:利潤分配-未分配利潤嗎?謝謝~~
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