问题已解决
老師,你好。收到6月份增量期末留抵稅額退稅,分錄是否這樣子做呢?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
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速问速答你好,沒問題,可以這么做賬。
2022 07/18 07:57
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老師,你好。收到6月份增量期末留抵稅額退稅,分錄是否這樣子做呢?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?