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老師 如果這個月進(jìn)項稅大于銷項稅 有留抵稅額 那么銷項稅和進(jìn)項稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做

84784989| 提問時間:2022 07/13 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進(jìn)項稅大于銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022 07/13 15:17
84784989
2022 07/13 15:24
老師 如果是銷項稅大于進(jìn)項稅 需要繳納稅費 結(jié)轉(zhuǎn)做分錄是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
鄒老師
2022 07/13 15:26
你好,如果是銷項稅大于進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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