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老師,你好,我單位4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,有個1個點(diǎn)的稅額是-29.7,我是紅字借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-29.7,貸營業(yè)外收入-29.7,此外營業(yè)外收入沒有其他金額,我申報(bào)利潤表的時候保存不了,該怎么辦
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老師,你好,我單位4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,有個1個點(diǎn)的稅額是-29.7,我是紅字借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-29.7,貸營業(yè)外收入-29.7,此外營業(yè)外收入沒有其他金額,我申報(bào)利潤表的時候保存不了,該怎么辦
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