问题已解决
二月份老板買20000購物卡送人這個分錄借管理費用–業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款嗎? 這個開不征稅發(fā)票 可以稅前扣除嗎?
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你好,按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
2022 07/08 18:04
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2022 07/08 18:11
剩下的調(diào)增就可以嗎? 這個有涉稅風(fēng)險嗎?
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2022 07/08 18:12
關(guān)鍵送購物卡 需要貸款代交所得稅嗎?
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2022 07/08 18:12
這里有點繞
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2022 07/08 18:12
有風(fēng)險的,因為你們給的是個人,個人需要交個稅的20%需要你企業(yè)代扣代繳。
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2022 07/08 18:56
代扣代繳比如送20000是不是
代扣代繳20%個稅4000嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/08 18:57
對的是的是這么做。
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2022 07/08 19:27
代扣代繳要開票嗎?
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2022 07/08 19:29
那交了個稅 那20000可以在稅前全額扣除嗎
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2022 07/08 19:31
還是既要按照招待費60%稅前扣除還要代扣代繳個稅 呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/08 19:33
代扣代繳的個稅4000不需要開發(fā)票
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2022 07/08 19:34
20000還是按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五來抵扣
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2022 07/08 19:35
4000在個稅系統(tǒng)怎么申報呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/08 19:37
你好,自然人電子稅務(wù)局采集人員信息,是否是雇員選擇其他,然后在分類所得偶然所得里面填寫2萬就可以了。
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2022 07/08 19:48
它這個算的我咋沒看太明白
FAILED
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2022 07/08 19:51
他這是按照25%調(diào)增的,而且他這個不全,他這個是按照發(fā)生額的60%抵扣的所得稅。
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2022 07/08 19:51
第一個調(diào)增的招待費,第二個調(diào)增的那一個是個稅的。
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2022 07/08 19:53
我交個稅 企業(yè)所得稅也得調(diào)增嗎?
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2022 07/08 20:00
你好對的,是的,他不是有扣除比例
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2022 07/09 06:51
第三點 調(diào)增的企業(yè)所得稅(代扣的個稅)2000*25% 這個為什么要調(diào)增呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/09 07:25
沒有發(fā)票唄
不允許抵扣
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