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老師,個稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年給員工多申報了22萬的工資,去稅局更正了。賬上要怎么處理,原來工資是計入主營業(yè)務(wù)成本的。
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速問速答借以前年度損益調(diào)整負數(shù),但應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。
2022 07/06 14:33
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老師,個稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年給員工多申報了22萬的工資,去稅局更正了。賬上要怎么處理,原來工資是計入主營業(yè)務(wù)成本的。
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