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我們是政府工程的代管理單位,我們是企業(yè),執(zhí)行企業(yè)會計準則,代替政府管理項目,歸集成本,最終辦理移交,資產(chǎn)不是我們的,我們只收取固定管理費,代建合同上簽訂的是我們要開設項目基建專戶,對項目建設資金實施會計核算和財務管理,當使用單位(政府部門)把錢打到以我們公司名義開立的基建專戶的時候,我改怎么記賬?平時歸集成本時又改怎么記賬?

84785000| 提問時間:2022 06/27 11:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你們收到這個款項的時候,借銀行存款 貸其他應付款就可以了。 對不是你們負擔的成本部分,沖減其他應付款,對于你們自己的成本部分,計入主營業(yè)務成本
2022 06/27 13:49
84785000
2022 06/27 14:06
我是代替他們記賬,需要歸集下比如辦公大樓、訓練地、食堂、宿舍等,這些子項的成本,資產(chǎn)不是我們的。這個改怎么記賬呢?對于我們自己收取的固定管理費那個,那部分賬,我是知道怎么記得。就是這個給人家記賬這個,不知道怎么記。那我按您說的:借:銀行存款 貸:其他應付款 按工程節(jié)點支付工程款時,改怎么記?借:在建工程 貸:?。最終在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
宋生老師
2022 06/27 14:10
你好!你們不是計入在建工程,因為最終這個資產(chǎn)也不是你們的。 你要做,計入借其他應付款—XX工程—xx費用 貸銀行存款
84785000
2022 06/27 14:24
哦,那我在其他應付款下面設多個明細科目就可以了是不,比如其他應付款-辦公樓、其他應付款-宿舍、其他應付款-待攤費用,然后待攤費用再往辦公樓、食堂上結(jié)轉(zhuǎn)。最終移交時,賬務怎么移交給他們呢?
宋生老師
2022 06/27 14:46
你好!是的。就是這樣了。至于移交,這個看對方如何要求了。一般是做審計,把審計報告給對方就好
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