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我們是一般納稅人公司,21年10月份繳納增值稅600元,22年6月份發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯誤,更正申報(bào)表,多繳納200元退稅后會計(jì)分錄怎么做?

84784960| 提问时间:2022 06/23 12:08
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 06/23 12:12
84784960
2022 06/23 12:14
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)多交增值稅
玲老師
2022 06/23 12:15
明細(xì)科目就是交費(fèi)時(shí)的明細(xì) 明細(xì)科目就是交費(fèi)時(shí)的明細(xì)科目。
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