当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
我們是一般納稅人公司,21年10月份繳納增值稅600元,22年6月份發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯誤,更正申報(bào)表,多繳納200元退稅后會計(jì)分錄怎么做?



借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 06/23 12:12

84784960 

2022 06/23 12:14
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)多交增值稅

玲老師 

2022 06/23 12:15
明細(xì)科目就是交費(fèi)時(shí)的明細(xì)
明細(xì)科目就是交費(fèi)時(shí)的明細(xì)科目。
