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月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)如果有應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

84785013| 提問時(shí)間:2017 05/23 11:29
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84785013
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、交稅:借:未交增值稅。貸銀行存款 2、去年工資忘記計(jì)提了:借以前年度損益調(diào)整。50 貸應(yīng)付職工薪酬。50 3、結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整 一50。 貸本年利潤(rùn)--50 4、借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。50 貸本年利潤(rùn)50 請(qǐng)問1-4對(duì)嗎
2017 05/23 11:54
鄒老師
2017 05/23 11:34
你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
鄒老師
2017 05/23 11:54
你好,是對(duì)的
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