問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人,對(duì)方公司給我公司開(kāi)的銷售折讓,怎么入賬啊。具體需要做什么分錄?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)你要紅字沖減所購(gòu)進(jìn)商品的折扣部分的金額
2022 06/17 10:24
84785001
2022 06/17 10:24
具體怎么做分錄呢
宋生老師
2022 06/17 10:26
你好!這個(gè)要看你買了什么 了。藍(lán)字發(fā)票是怎么做的
84785001
2022 06/17 10:27
就是進(jìn)貨呀,庫(kù)存商品
宋生老師
2022 06/17 10:30
你好!其實(shí)分錄是一樣的,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 只是金額寫負(fù)數(shù)
84785001
2022 06/17 10:31
進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎,之前的已經(jīng)抵扣了
宋生老師
2022 06/17 10:39
你好!進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了
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