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銷售產(chǎn)品一批,售價200000,貨款尚未收到,并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本100000

84785034| 提問時間:2022 06/15 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022 06/15 16:17
84785034
2022 06/15 16:20
稅是怎么算的呢
鄒老師
2022 06/15 16:21
你好 借:應(yīng)收賬款 226000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000 借:主營業(yè)務(wù)成本100000 ?,?貸:庫存商品100000
84785034
2022 06/15 16:23
就是里面的稅是怎么算的
鄒老師
2022 06/15 16:24
你好,銷項稅額=不含稅收入*增值稅稅率=20萬*13%=2.6萬
84785034
2022 06/15 16:28
那13%又是從哪來的
鄒老師
2022 06/15 16:28
你好,13%就是一般納稅人銷售貨物的增值稅稅率啊
84785034
2022 06/15 16:37
它上面給的條件是增值稅一般納稅人,經(jīng)營產(chǎn)品適用增值稅率17%
鄒老師
2022 06/15 16:38
你好,請看你初始提問,沒有提到稅率啊 所以我是按現(xiàn)在的稅率回復(fù)的
84785034
2022 06/15 16:41
我有個照片想發(fā)給你,這樣就清楚了,我也說不清楚
鄒老師
2022 06/15 16:41
你好,如果是按17% 借:應(yīng)收賬款 23400,貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3400 借:主營業(yè)務(wù)成本100000 ?,?貸:庫存商品100000
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