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我單位是免稅企業(yè),收到增值稅專票已認證,并且銷項有稅款時抵扣過進項,現(xiàn)在如何做賬務處理

84785039| 提問時間:2022 06/13 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是免稅對應的進項嗎?如果是的話,不允許抵扣的 你需要在附表二填寫免稅對應的進項里面,進項轉出,然后,賬上 借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 06/13 09:27
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