當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,留抵退稅是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證的對(duì)于沒有認(rèn)證的不退?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對(duì)的是的,是這么做的。
2022 06/06 13:50
84785000
2022 06/06 13:54
好的謝謝老師
84785000
2022 06/06 13:54
再請(qǐng)教下老師,現(xiàn)在工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是免了?
郭老師
2022 06/06 13:56
你好,有公會(huì)的小微企業(yè)可以免,可以申請(qǐng)退。
84785000
2022 06/06 13:58
那我們沒有工會(huì),那就繼續(xù)交是嗎?
郭老師
2022 06/06 13:59
你好,對(duì)的是的,具體的也可以問一下,你當(dāng)?shù)赜型硕愓撸?/div>
84785000
2022 06/06 14:00
好的謝謝
郭老師
2022 06/06 14:01
不用客氣,工作愉快。
閱讀 123
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 我想問一下,我們21年有1月有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這次留抵退稅我可以認(rèn)證嗎 21年我有好幾張未認(rèn)證的發(fā)票,是不得全部認(rèn)證,然后做留抵退稅,可以嗎,對(duì)我們企業(yè)有影響嗎 做留抵退稅是不得先報(bào)增值稅和季報(bào)之后再做留抵退稅 775
- 老師,申請(qǐng)留抵退稅,3月增值稅已經(jīng)申報(bào),但還有一些發(fā)票沒有認(rèn)證,已經(jīng)過了申報(bào)期,現(xiàn)在能認(rèn)證嗎?認(rèn)證完能算期末留抵稅額嗎 598
- 我想問一下,我們21年有1月有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這次留抵退稅我可以認(rèn)證嗎 21年我有好幾張未認(rèn)證的發(fā)票,是不得全部認(rèn)證,然后做留抵退稅,可以嗎,對(duì)我們企業(yè)有影響嗎 250
- 老師!我之前有6百萬進(jìn)項(xiàng)待抵扣,還沒認(rèn)證。留抵退稅時(shí)需要全部認(rèn)證完嗎?一次性認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng),可以嗎? 660
- 我想問一下,我們21年有1月有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這次留抵退稅我可以認(rèn)證嗎 293
最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來,個(gè)稅信息都是手工錄入的,請(qǐng)問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前