問題已解決
老師好,我4月份認(rèn)證發(fā)票多認(rèn)證了,增值稅申報(bào)表上多留抵稅額有342.16,我是不是應(yīng)該在4月份也要在賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?。?/p>
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速問速答你好,不用的,繼續(xù)留著抵扣就可以的,如果你這個(gè)月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),可以用這個(gè)留底來抵扣。
2022 06/06 12:28
84784977
2022 06/06 12:35
那老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)是230663.37,進(jìn)項(xiàng)是214044.43,留抵稅額是342.16,那我現(xiàn)在在賬務(wù)處理上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?230663.37 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 214044.43+342.16
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款 ?16618.94 ? ? ? ?這樣做對(duì)嗎?
郭老師
2022 06/06 12:37
ni好,這個(gè)減免稅款不對(duì),應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784977
2022 06/06 12:41
我們企業(yè)可以享受抵減減免。那怎么做分錄才能把減免稅款用掉呢?老師可以給我寫一個(gè)完整的分錄嗎?
郭老師
2022 06/06 12:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 230663.37 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 214044.43+342.16
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅16618.94
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅16618.94
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅16618.94
郭老師
2022 06/06 12:43
次月繳納就可以的
84784977
2022 06/06 12:50
老師,我們享受抵減,不能在賬務(wù)上直接抵扣掉嗎?你看下我給你發(fā)的表四,申報(bào)表直接在表四有抵掉了。
郭老師
2022 06/06 12:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 230663.37 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 214044.43+342.16
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅16618.94
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅16618.94
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅16618.94
借應(yīng)交稅費(fèi)增加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入16618.94
然后次月申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除16618.94
84784977
2022 06/06 13:00
老師,這樣次月就不用繳納增值稅是不?
郭老師
2022 06/06 13:02
好對(duì)的是的,不需要繳納的。
84784977
2022 06/06 13:06
老師,那享受減免的可以優(yōu)惠的加計(jì)抵減計(jì)算的(老師看表四)21370.22,是不是也做在5月分錄應(yīng)該這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-增加加計(jì)扣除213370.22,貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)扣除21310.22
郭老師
2022 06/06 13:06
對(duì)的是的,是這么做的。
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