問(wèn)題已解決

這個(gè)如何做分錄呢,在線等

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/01 15:03
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好:計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 -工資3000 -社保 561.12 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 -社保 561.12 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:銀行存款2721.12 其他應(yīng)收款278.88 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 561.12 其他應(yīng)收款 278.88 貸:銀行存款 840
2022 06/01 15:07
84785029
2022 06/01 15:08
老師我這個(gè)工資條做的還可以吧
宋艷萍老師
2022 06/01 15:15
是的 工資條沒(méi)問(wèn)題
84785029
2022 06/01 15:32
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么做賬啊
宋艷萍老師
2022 06/01 15:36
借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
84785029
2022 06/01 15:54
這樣對(duì)嗎。正常我就發(fā)了3000工資? 計(jì)提社保費(fèi)用,怎么費(fèi)用還增加了呢
宋艷萍老師
2022 06/01 15:56
不對(duì) 管理費(fèi)用和收入要分別結(jié)轉(zhuǎn)
宋艷萍老師
2022 06/01 15:57
借:本年利潤(rùn) 3561.2 貸:管理費(fèi)用-工資 3000 社保561.2
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