①內(nèi)部控制建設(shè)應(yīng)以人為本,為解決企業(yè)內(nèi)控專業(yè)人才緊缺狀況,集團公司將抽調(diào)財會、審計和生產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)骨干開展內(nèi)部控制管理工作,將有計劃地培養(yǎng)內(nèi)部控制專業(yè)人才。 ②公司董事會下設(shè)審計委員會,負責領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作。集團公司采購業(yè)務(wù)屬于腐敗高發(fā)地,公司決定在每一個采購招標小組中,由內(nèi)部審計人員兼任副組長,全程監(jiān)督招標業(yè)務(wù)。 ③公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會,負責企業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)查研究,形成發(fā)展戰(zhàn)略方案。方案經(jīng)董事會審議通過后,由公司經(jīng)理層負責實施。 ④鋼鐵生產(chǎn)是高污染、高能耗行業(yè)。因集團設(shè)備老化,污水排放不達標、粉塵污染嚴重,對霧霾形成產(chǎn)生重大不利影響。為履行社會責任,集團提出不惜一切代價進行治污,以實現(xiàn)零排放、零污染。 判斷資料①至④是否存在不當之處;指出不當之處,說明理由。
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.資料(1)企業(yè)層面控制中:
①不存在不當之處。
②存在不當之處。
不當之處:公司決定在每一個采購招標小組中,由內(nèi)部審計人員兼任副組長。
理由:公司應(yīng)保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨立性,由內(nèi)部審計人員兼任采購招標小組副組長不符合獨立性要求。
③存在不當之處。
不當之處:發(fā)展戰(zhàn)略方案經(jīng)董事會審議通過后,由公司經(jīng)理層負責實施。
理由:企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方案經(jīng)公司董事會審議通過后,報經(jīng)股東(大)會批準實施。
④存在不當之處。
不當之處:為履行社會責任,集團公司提出要不惜一切代價進行治污,以實現(xiàn)零排放、零污染。
理由:違背了成本效益原則,公司應(yīng)以適當?shù)某杀就度雽崿F(xiàn)污染達標排放。
2022 05/31 17:23
閱讀 117
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 1.關(guān)于內(nèi)部控制評價的組織領(lǐng)導(dǎo)和職責分工董事會及其審計委員會負責內(nèi)部控制評價的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。經(jīng)理層負責實施內(nèi)部控制評價,并對本公司內(nèi)部控制有效性負全責,審計部具體組織實施內(nèi)部控制評價工作,擬定評價計劃、組成評價工作組、實施現(xiàn)場評價、審定內(nèi)部控制重大缺陷、草擬內(nèi)部控制評價報告,及時向董事會、監(jiān)事會或經(jīng)理層報告。其他有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責組織本部門的內(nèi)控自查工作。 2.關(guān)于內(nèi)部控制審計。聘請某具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的大型會計師事務(wù)所對本公司內(nèi)部控制有效性進行審計。鑒于本公司在上市前已建立內(nèi)部控制體系并取得較好效果,內(nèi)部控制審計自2020年起,重點審計本公司內(nèi)部控制評價的范圍、內(nèi)容、程序和方法等,并出具相關(guān)審計意見。 要求:判斷資料1、2是否存在不當之處;指出不當之處,說明理由。 1974
- (1)內(nèi)部控制建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,需要企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層及內(nèi)部各職能部門共同參與并承擔相應(yīng)的職責。董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施,審計委員會具體負責內(nèi)部控制建設(shè),監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督,經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行,全體員工廣泛參與內(nèi)部控制的具體實施。 (2)為對重大風險進行管控,重要信息要定期通報給董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層以及審計委員會;同時利用信息化手段整合和優(yōu)化內(nèi)部控制信息系統(tǒng),充分利用信息系統(tǒng)之間的可集成性,采用整合模式將內(nèi)部控制融入企業(yè)經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)流程中,進而提高內(nèi)部控制體系建設(shè)的效率和效果。 要求:判斷甲公司1-2項內(nèi)容是否存在不當之處;對存在不當之處的,指出不當之處,說明理由。 1589
- 請問內(nèi)部審計的工作是“對內(nèi)部控制的監(jiān)督”嗎 491
- 在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ?。? 1086
- 在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( ) 443
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容