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老師,請問劃撥固定資產轉入形成資本公積會計處理怎么做?

84785046| 提問時間:2022 05/28 18:05
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,當企業(yè)收到國家撥入的專門用于技術改造、技術研究等項目的撥款時,應按實際收到的金額借記“銀行存款”科目,貸記“專項應付款”科目,撥款項目完成后,形成各項資產的部分,應按實際成本,借記“固定資產”等科目,貸記“銀行存款”等有關科目,同時借記“專項應付款”科目,貸記“資本公積—撥款轉入”科目。
2022 05/28 18:16
84785046
2022 05/28 18:35
老師,能實際舉例嗎?就拿固定資產來說
王雁鳴老師
2022 05/28 18:40
同學你好,比如國家撥款100萬元用于貴單位的固定資產改造,收到款時,借:銀行存款,100萬元,貸:專項應付款,100萬元。 支付需要安裝的設備款,90萬元,借:在建工程,90萬元,貸;銀行存款,90萬元,支付安裝費10萬元,借:在建工程,10萬元,貸:銀行存款,10萬元。 安裝完畢,借:固定資產,100萬元,貸:在建工程,100萬元,同時,借:專項應付款,100萬元,貸:資本公積,100萬元。
84785046
2022 05/28 18:59
老師,我現在的實際情況是,財政局發(fā)文把一政府企業(yè)的業(yè)務、人員、固定資產和無形資產劃撥到城投下面的一家子公司,子公司要怎么做賬務處理呢?
王雁鳴老師
2022 05/28 19:19
同學你好,這樣的話,固定資產和無形資產入賬處理,借:固定資產,無形資產,貸:資本公積。
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