问题已解决
人力資源公司,開了6個點的票金額是426035.5,稅額是25562.13,價稅合計451597.63,5個點的差額票,金額是1519729.13,稅額是9344.44,價稅合計是1529072.57,本月勾選的進項稅金額是327050.64,稅額是41174.36,價稅合計是368225,上期的留底稅額是4852.42,請問該怎么處理
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應(yīng)交增值稅=25562.13+9344.44-41174.36-4852.42=-11120.10 本月留抵不用交稅,不用做賬務(wù)處理
2022 05/27 14:31
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2022 05/27 15:43
不對啊,差額票的正常繳稅的啊,差額票的稅額9344.44,這部分繳稅的啊
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 15:54
一般計稅應(yīng)交增值稅=25562.13-41174.36-4852.42=-20464.65,一般計稅本月留抵不用交稅,不用做賬務(wù)處理。
差額計稅部分9344.44,填寫申報表附表一9B,5%的征收率
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2022 05/27 16:16
哦哦,明白了,謝謝
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 16:28
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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