問題已解決
老師,進項稅轉(zhuǎn)出如何處理 之前認證的時候多認證了進項稅 導(dǎo)致待認證進項稅額的貸方余額變了
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?你好;? ? 你之前 是什么時候的業(yè)務(wù);? 之前分錄怎么掛? 看是否跨年走以前年度損益調(diào)整科目去轉(zhuǎn)出分錄??
2022 05/25 17:13
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2022 05/26 13:55
今年認證的,之前就是這樣做的賬
一般納稅人單位發(fā)生的待認證進項稅額賬務(wù)處理:
借:庫存商品或原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款等科目
今后認證抵扣的時候賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
但是今年4月在認證的時候多認證了一部分發(fā)票 就不知道該如何做這筆分錄
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/26 14:05
你好 ; 多認證了? ?是公司的業(yè)務(wù) ; 你就做 ; 借費用或者成本 ; 進項稅貸 應(yīng)付賬款??
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