问题已解决
老師您好!我有一筆臺(tái)班費(fèi)10000元要付,對(duì)方用我方柴油2000元,從臺(tái)班費(fèi)中抵扣,我做分錄時(shí)收款分錄的貸方不知道怎寫了,請(qǐng)老師指教一下,謝謝! 我寫的付款分錄如下: 借:工程施工-機(jī)械使用費(fèi)-臺(tái)班費(fèi)-楊京坤 10000 貸:銀行存款:8000 貸:其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款 2000 收款分錄怎寫? 借:其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款2000 貸:?



?你好;? ? ?你這個(gè)柴油之前是怎么做賬的? ?
2022 05/24 10:46

84784979 

2022 05/24 10:48
之前沒有做賬,就直接抵扣了

meizi老師 

2022 05/24 10:56
?你好;? ?柴油是你們公司買來的; 肯定要做賬的;? 不然你科目沒法平的;? ? ?你柴油是買來做了成本費(fèi)用沒有??

84784979 

2022 05/24 11:00
進(jìn)柴油時(shí),做賬我寫的分錄如下:
借:工程施工-材料費(fèi)-燃油費(fèi)
貸:銀行存款

meizi老師 

2022 05/24 11:04
?你好 ;? ? 那你就沖 :借? ?借其他應(yīng)收款貸 工程施工? ? ??

84784979 

2022 05/24 11:06
好的,謝謝!

meizi老師 

2022 05/24 11:12
不客氣的;幫到你就好? ?

84784979 

2022 05/24 11:26
老師,這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)本期成本時(shí)怎樣平賬呢?

meizi老師 

2022 05/24 11:31
?你好;? ? 你結(jié)轉(zhuǎn) 到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ? ?
