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老師您好!我有一筆臺(tái)班費(fèi)10000元要付,對(duì)方用我方柴油2000元,從臺(tái)班費(fèi)中抵扣,我做分錄時(shí)收款分錄的貸方不知道怎寫了,請(qǐng)老師指教一下,謝謝! 我寫的付款分錄如下: 借:工程施工-機(jī)械使用費(fèi)-臺(tái)班費(fèi)-楊京坤 10000 貸:銀行存款:8000 貸:其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款 2000 收款分錄怎寫? 借:其他應(yīng)收款-用項(xiàng)目部柴油款2000 貸:?

84784979| 提问时间:2022 05/24 10:44
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ?你這個(gè)柴油之前是怎么做賬的? ?
2022 05/24 10:46
84784979
2022 05/24 10:48
之前沒有做賬,就直接抵扣了
meizi老師
2022 05/24 10:56
?你好;? ?柴油是你們公司買來的; 肯定要做賬的;? 不然你科目沒法平的;? ? ?你柴油是買來做了成本費(fèi)用沒有??
84784979
2022 05/24 11:00
進(jìn)柴油時(shí),做賬我寫的分錄如下: 借:工程施工-材料費(fèi)-燃油費(fèi) 貸:銀行存款
meizi老師
2022 05/24 11:04
?你好 ;? ? 那你就沖 :借? ?借其他應(yīng)收款貸 工程施工? ? ??
84784979
2022 05/24 11:06
好的,謝謝!
meizi老師
2022 05/24 11:12
不客氣的;幫到你就好? ?
84784979
2022 05/24 11:26
老師,這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)本期成本時(shí)怎樣平賬呢?
meizi老師
2022 05/24 11:31
?你好;? ? 你結(jié)轉(zhuǎn) 到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ? ?
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