问题已解决

我們單位是生產(chǎn)制造業(yè)單位,使用蒸汽,先預(yù)交蒸汽費(fèi)用,月底結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月使用量,次月對(duì)方給開具上月使用量發(fā)票,但是對(duì)方開具發(fā)票數(shù)和我們自己?jiǎn)挝挥?jì)提結(jié)轉(zhuǎn)使用數(shù)不一致,我們預(yù)交、結(jié)轉(zhuǎn)、收到發(fā)票分別應(yīng)該怎么做賬?

84784993| 提问时间:2022 05/20 10:16
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2022 05/20 10:29
84784993
2022 05/20 10:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎,那收到發(fā)票呢?
樸老師
2022 05/20 10:39
同學(xué)你好 不是 需要先暫估才可以 不然沒法結(jié)轉(zhuǎn)
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