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我單位4月份收的三代手續(xù)費(fèi)退稅,我賬記的 借:銀行存款 貸:其他收益,沒有交增值稅,我五月申報(bào)4月增值稅及附加稅沒有交,,我咨詢了稅務(wù)大廳專管員,他們說要交這個(gè)錢,按無票收入6%交增值稅,我5月應(yīng)該怎么調(diào)賬,六月申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)小錢算上,我4月增值稅附加稅沒交,已經(jīng)申報(bào)扣款了

84784959| 提问时间:2022 05/19 15:33
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 貸:其他收益 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字 跟6月份的增值稅 附加稅一起計(jì)算就好了
2022 05/19 15:34
84784959
2022 05/19 15:41
老師借方不用記?
bamboo老師
2022 05/19 15:41
是的 借方不需要記的哈
84784959
2022 05/19 15:56
4月記賬借:銀行存款3556.79 貸:其他收益 3556.79 按6%交稅,5月怎么記 老師幫忙算下
84784959
2022 05/19 15:57
還有怎么沖紅,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/19 15:57
貸:其他收益? -201.33 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 3556.79/1.06*0.06=201.33
84784959
2022 05/19 16:13
老師摘要怎么寫?
bamboo老師
2022 05/19 16:15
摘要可以寫收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額
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