問題已解決
老師,納稅人當(dāng)期購進(jìn)貨物向供貨方支付了進(jìn)項稅,如果當(dāng)期沒有產(chǎn)生銷項稅,豈不是要交兩次進(jìn)項稅??
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。這個進(jìn)項可以留底,以后抵扣。
2022 05/19 11:34
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2022 05/19 11:43
那當(dāng)期是要交到2次進(jìn)項嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/19 11:46
怎么能交兩次呢?你進(jìn)項后面是可以抵扣的。交增值稅時,可以用這個進(jìn)項來抵扣。
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2022 05/19 11:48
我是說當(dāng)期,沒有銷項稅額,是不是進(jìn)項多少交多少?
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2022 05/19 11:51
還是說當(dāng)期沒有產(chǎn)生銷項稅就不需要交增值稅了
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2022 05/19 11:56
你好 沒有銷項不交增值稅的, 有銷項時可以抵扣銷項?
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2022 05/19 11:58
如果銷項稅額小于進(jìn)項稅也不用交是嗎
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2022 05/19 11:58
這種情況需要繳納增值稅。
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2022 05/19 12:01
本期銷項稅額30萬,進(jìn)項稅額50萬,本期增值稅交多少呢?
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2022 05/19 12:04
本期不需要繳納增值稅。
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