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跨年需紅沖去年的銷售發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅怎么處理?稅款已繳納

84784990| 提问时间:2022 05/15 15:43
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅也是紅沖的,企業(yè)所得稅是 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,企業(yè)所得稅
2022 05/15 15:49
84784990
2022 05/15 15:58
紅沖的具體賬務(wù)處理?用以前年度損益?還是原分錄紅沖?
王超老師
2022 05/15 16:01
借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
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