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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,工會經(jīng)費(fèi)上一年我繳納時錯了科目,計提是借:管理費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時是管理費(fèi)工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 我現(xiàn)在怎么辦???
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速問速答借其他應(yīng)付款貸利潤,分配未分配利潤
2022 05/10 17:26
郭老師
2022 05/10 17:26
多計提到匯算清繳需要調(diào)整的
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