问题已解决 一般納稅人,我是購買方,去年收到紅沖發(fā)票,做了進項稅轉(zhuǎn)出,今年我發(fā)現(xiàn)去年紅沖票里有一張是廢票,多沖了1張
去年多沖的進項我今年還能抵嗎,能抵的話怎么做賬和申報
去年多沖的費用在匯算清繳時填哪兒呢
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提问时间:2022 04/20 10:39
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2022 04/20 11:44
就作廢了,不用重開,是我不知道作廢,多轉(zhuǎn)出了一筆進項稅
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2022 04/20 11:45
去年多沖的費用在匯算清繳時填哪兒呢
家權(quán)老師 
2022 04/20 14:36
多沖的進項不能再抵扣了哈。既然都已經(jīng)沖了,為啥這么久才發(fā)現(xiàn)呢?難道,你們月底結(jié)賬的時候都不看申報表,甚至下個月申報都沒發(fā)現(xiàn)異常?
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