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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我剛接手一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校的帳,他的授課收入全部掃碼在銀行對(duì)公里面,我做分錄應(yīng)該是借,銀行存款,貸,預(yù)收帳款或借預(yù)收帳款課時(shí)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入課時(shí)費(fèi)
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速問(wèn)速答借,銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入課時(shí)費(fèi)
2022 04/17 16:51
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2022 04/17 16:53
但是,這個(gè)課時(shí)費(fèi)是一個(gè)學(xué)期的,那毎個(gè)月又如何分?jǐn)?/div>
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2022 04/17 16:55
假如1800元是36個(gè)課時(shí),但這個(gè)月實(shí)際只有8個(gè)課時(shí),又如何做
家權(quán)老師
2022 04/17 17:03
那就先借,銀行存款,貸,預(yù)收帳款
后期根據(jù)課時(shí)分?jǐn)?借預(yù)收帳款課時(shí)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入課時(shí)費(fèi)
84785044
2022 04/17 20:15
那請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)又如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
家權(quán)老師
2022 04/18 11:08
你也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本,或者按課時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)教師成本
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- 老師,我們公司預(yù)收了一個(gè)客戶(hù)貨款,分錄借:銀行存款 ,貸:預(yù)收帳款,等到做完了,發(fā)票收到了,借:預(yù)收帳款 貸:什么呢 412
- 老師你好!我?guī)ど鲜沁M(jìn)了銷(xiāo)售款借銀行存款,貸預(yù)收帳款,先是銷(xiāo)售借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以沖應(yīng)收帳款啊,借預(yù)收帳款,貸應(yīng)收帳款,這樣就是回款了啊,老師幫我看看這個(gè)問(wèn)題 609
- 老師,我2月先預(yù)收了一筆款,然后開(kāi)具普票,分錄如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款 借:預(yù)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 然后3月份有銷(xiāo)售退回,我這樣做的分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:預(yù)收帳款 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎 1765
- 老師,我2月先預(yù)收了一筆款,然后開(kāi)具普票,分錄如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款 借:預(yù)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 然后3月份有銷(xiāo)售退回,我這樣做的分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:預(yù)收帳款 請(qǐng)老師看看是不是做錯(cuò)了,我3月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),顯示不對(duì)? 711