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老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現形政策增值稅已經不按3、1,0%處理,是減免了那賬務處理應該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉主營業(yè)務收入 貸應交稅費-減免稅費 結轉減免稅費 借應交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應交稅費增值稅具體數據是多少?。堪?%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?

84785039| 提問時間:2022 04/14 19:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,免稅那個計接計到主營業(yè)務收入可以了,
2022 04/14 19:34
84785039
2022 04/14 19:39
老師說的意思是借銀行存款1000,貸主營業(yè)務收入1000,不用提現應交稅費了是嗎?也不用有營業(yè)外收入體現,不繳納所得稅
劉艷紅老師
2022 04/14 19:40
這里只是不用交增值稅,所得稅還是要交的。
84785039
2022 04/14 19:41
老師就是正常做分錄, 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 是不是就不用做營業(yè)外收入了?
劉艷紅老師
2022 04/14 19:42
是的,就是這樣做的,不用再做到營業(yè)外收入了
84785039
2022 04/14 19:43
因為原來不超過45萬的時候,應交稅費轉到營業(yè)外收入 怕理解錯了,但少納稅了
劉艷紅老師
2022 04/14 19:43
沒事了,你理解是對的
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