問題已解決
一般人申報月度增值稅的時候,如果本月沒有銷項,只有進(jìn)項,那么進(jìn)項稅額是不是必須要做這樣一筆分錄,將增值稅那里調(diào)平: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
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速問速答對的是的,第二筆可以不用做。
2022 04/14 11:26
84785023
2022 04/14 11:28
為什么呢,是因為如果不做這一筆分錄的話,財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表中)應(yīng)交稅費那里會出現(xiàn)一個負(fù)數(shù)金額嗎
郭老師
2022 04/14 11:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額也表示,劉迪。
84785023
2022 04/14 12:20
沒明白,為什么一定要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的分錄呢
郭老師
2022 04/14 12:23
啊,你也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn),這樣不就是沒有余額啦,你核對的時候方便。
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