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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問一下收到財(cái)政撥的??顚S迷趺醋鲑~
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,收到財(cái)政撥的專款專用
借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款?
2022 04/13 17:57
84784968
2022 04/13 18:05
那在用這筆??钯M(fèi)用時(shí)呢?
鄒老師
2022 04/13 18:07
你好,具體是用于什么方面呢?
84784968
2022 04/13 19:33
用于裝修,設(shè)備購買,
鄒老師
2022 04/13 19:37
你好
借:長期待攤費(fèi)用,固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目
隨著裝修費(fèi)的攤銷,設(shè)備折舊,同時(shí)攤銷?專項(xiàng)應(yīng)付款?
借:專項(xiàng)應(yīng)付款 ,貸:其他收益?
84784968
2022 04/14 17:38
老師,還是沒太明白,我將問題詳細(xì)步驟寫出來,麻煩老師幫忙把步驟寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
甲公司2020年10月10日收到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)補(bǔ)貼資金200萬元,2020年11月5日用80萬元購買一研發(fā)產(chǎn)設(shè)備(未取得發(fā)票),2020年12月5日支付轉(zhuǎn)型升級(jí)裝修費(fèi)50萬元(已取得增值稅普通發(fā)票),2021年1月支付支付60萬購買一臺(tái)研發(fā)設(shè)備(已取得增值稅專用發(fā)票),截至到2022年3月剩余10萬專項(xiàng),項(xiàng)目截至2022年3月未建設(shè)完成,結(jié)余款項(xiàng)繼續(xù)用于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型審計(jì)。
1、請(qǐng)問一下2020年10月10日收到補(bǔ)貼時(shí)會(huì)計(jì)分錄入賬?
2、請(qǐng)問一下2020年11月5日支付購買研發(fā)設(shè)備會(huì)計(jì)分錄入賬?
3、請(qǐng)問一下2020年12月5日支付裝修費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄入賬?
4、請(qǐng)問一下2021年1月支付研發(fā)設(shè)備會(huì)計(jì)分錄入賬?
5、請(qǐng)問一下取得的增值稅專用發(fā)票是否可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣入賬?
6、請(qǐng)問一下取得的發(fā)票是否要入報(bào)稅報(bào)表,如果要入報(bào)稅那套賬,那么轉(zhuǎn)款專用這套賬是否也要同時(shí)入賬,這樣是否重復(fù)了,如果不入報(bào)稅系統(tǒng)那套賬,那報(bào)稅系統(tǒng)的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額與稅務(wù)系統(tǒng)一鍵集成不一致是否有影響?
7、請(qǐng)問一下跨年沒用完的是否要做年終結(jié)轉(zhuǎn),如果需要結(jié)轉(zhuǎn),怎么入賬呢?
鄒老師
2022 04/14 17:39
你好
借:長期待攤費(fèi)用,固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目
隨著裝修費(fèi)的攤銷,設(shè)備折舊,同時(shí)攤銷?專項(xiàng)應(yīng)付款?
借:管理費(fèi)用等科目,貸:長期待攤費(fèi)用,累計(jì)折舊
同時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 ,貸:其他收益?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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